為加強集團公司合同管理工作,根據(jù)鄭州市國資委相關(guān)工作要求,自2021年9月13日至10月31日,集團公司法務審計部組織人員對各項目部及控股子公司2020年1月1日-2021年8月31日的合同管理情況進行了一次全面檢查。
本次監(jiān)督檢查工作,集團公司各項目部及各子公司領(lǐng)導高度重視,積極配合。檢查人員查看了合同簽訂情況、合同編號歸檔情況、合同專用章使用情況、合同招投標情況、合同履行情況等。
整體來看,集團公司各項目部及各子公司均能按照公司合同管理制度要求進行合同管理,但是仍有部分合同存在審查會簽不規(guī)范情況,部分合同存在合同簽字簽章不規(guī)范,部分合同檔案存在檔案附件不齊全、管理不規(guī)范情況,檢查人員在現(xiàn)場把發(fā)現(xiàn)的問題及風險點及時反饋到各項目部和子公司,并指導各單位按要求立即整改。同時對各單位存在的法律糾紛情況進行查看,并要求各單位及時將本單位存在的法律糾紛情況報送集團公司。
下一步,集團公司監(jiān)事會將進一步做好合同監(jiān)督檢查,提高部門人員的業(yè)務能力,努力維護企業(yè)國有資產(chǎn)安全,為集團公司的健康發(fā)展保駕護航。